公告日期 报告期 业绩预告内容明细 上年同期每股收益(元)
2022-01-21 2021-12-31 预计2021年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:54279.02万元至57429.16万元,与上年同期相比变动值为:22777.63万元至25927.77万元,较上年同期相比变动幅度:72.3%至82.3%。业绩变动原因说明(一)公司业绩保持较好增长,主要源于以下几个方面:(1)公司始终强化技术创新,率先建立了行业创新型药物评价技术平台并规范化。持续加强对创新型药物、新技术平台原始创新的研发支持,深得创新型研发企业信赖。(2)公司科研技术团队规模扩大,拥有越来越多成熟的技术人员;进一步优化和完善实验设施及项目管理流程,实验室产能利用率持续提升,保证在手订单得到高效执行;供应端也为业绩增长提供了有力支撑。(3)公司持续提升资金管理能力,为公司业绩带来积极影响。(二)非经常性损益的影响:主要受政府补助、交易性金融资产收益、港股募集资金结汇损失等多因素影响,扣除所得税后非经常性损益对净利润的影响金额约人民币2,700万元,比去年同期增加约人民币400万元。 1.40
2021-08-10 2021-06-30 预计2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:14922.38万元至15824.61万元,与上年同期相比变动值为:5900.03万元至6802.26万元,较上年同期相比变动幅度:65.4%至75.4%。业绩变动原因说明(一)主营业务影响。公司凭借在行业积累的丰富创新药评价经验和良好口碑,2021年上半年公司承接订单继续保持高速增长;同时,公司通过合理安排试验项目最大程度挖掘产能空间,设施利用率得到进一步提升,国内安评订单执行和完成情况均高于去年同期,规模化效应凸显。(二)非经营性损益的影响。主要受以前年度和当年收到的政府补助本期按照企业会计准则转入当期损益约人民币1,972.38万元,本期股权投资确认公允价值变动收益约人民币5,298.00万元,因公司参与长春百克生物科技股份公司A股IPO战略投资者配售所致,详见公司于2021年6月11日在上海证券交易所网站披露的《关于参与长春百克生物科技股份公司A股IPO战略投资者配售的公告》及于同日在香港联合交易所有限公司网站披露的海外监管公告,以及本期收到的港股募集资金带来的汇兑损失约人民币4,871.17万元。(三)生物资产公允价值变动收益的影响。公司于2020年度对生物资产的后续计量模式由成本模式计量变更为公允价值模式计量,所以相应调整可比期间的信息。关于会计政策变更内容详见公司于2021年1月20日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》及公司日期为2021年2月16日的招股章程附录一会计师报告附注2(g)。 0.34
2021-01-20 2020-12-31 预计2020年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:30298.15万元至32165.83万元,与上年同期相比变动值为:11621.34万元至13489.02万元,较上年同期相比变动幅度:62.2%至72.2%。业绩变动原因说明(一)主营业务影响。随着国内药物研发投入力度的增加,医药研发机构纷纷加码创新药物的研发,2020年CRO行业景气度持续向好,公司承接订单继续保持高速增长;同时,公司不断提升经营管理水平,设施利用率得到进一步提升,订单执行和完成情况均处于较高水平,规模化效应凸显。(二)非经营性损益的影响。主要受以前年度和当年收到的政府补助本期按照企业会计准则转入当期损益约2,772.31万元以及当年确认理财收益589.58万元。(三)会计政策变更影响。公司本年度对生物资产的后续计量模式由成本模式计量变更为公允价值模式计量,所以相应调整可比期间的信息。关于会计政策变更内容详见公司于2021年1月20日在上海证券交易所网站披露的《关于会计政策变更的公告》。 1.11
2020-01-09 2019-12-31 预计2019年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:15167万元至17334万元,与上年同期相比变动值为:4333万元至6500万元,较上年同期相比变动幅度:40%至60%。业绩变动原因说明(一)主营业务影响。随着国内药物研发投入力度的增加,CRO行业景气度持续向好,公司承接订单持续稳定增长,致使2019年订单完成情况较好;同时,公司在苏州扩建了实验设施,一定程度上缓解了产能不足的情况,盈利能力进一步增强。(二)非经营性损益的影响。主要受以前年度和当年收到的政府补助本期按照企业会计准则转入当期损益约1516万以及当年确认理财收益1106万所致。 0.94
2019-01-31 2018-12-31 预计2018年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:10170万元至11698万元,与上年同期相比变动值为:2525万元至4053万元,较上年同期相比变动幅度:33.02%至53.02%。业绩变动原因说明(一)主营业务影响。近年来,随着国内药物研发投入力度的增加,CRO行业景气度持续向好,公司承接订单持续稳定增长,致使2018年订单完成情况较好;同时,公司通过改善和优化管理流程,提高了生产效率,进一步发挥了产能和人员的规模化效应,盈利能力进一步增强。(二)非经营性损益的影响。主要受以前年度和当年收到的政府补助本期按照企业会计准则转入当期损益约1070万元以及当年确认理财收益约860万元所致。 1.12
2018-07-28 2018-06-30 预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:2111万元至2356万元,与上年同期相比变动值为:893万元至1138万元,较上年同期相比变动幅度:73%至93%。业绩变动原因说明(一)主营业务影响。随着国内外医药研发投入的持续加大,医药研发服务外包市场需求旺盛,使公司2018年上半年所承接订单持续增长;此外,项目经验的不断积累使公司人员业务水平逐步提升,技术力量和业务承接能力不断增长。充裕的在手订单和不断增加的产能使公司的规模化效益逐步显现,盈利能力大幅提高。(二)非经营性损益的影响。主要为以前年度收到政府补助本期按照企业会计准则的规定转入当期损益约276万元及确认当期理财收益约420万元所致。 0.20
2018-01-31 2017-12-31 预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为7250万元到8250万元之间,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加约2080万元到3080万元,同比增加约40%到60%。业绩变动原因说明(一)主营业务影响。随着国内外医药研发投入的持续加大,医药研发服务外包市场需求旺盛,致使公司所承接的订单持续增长;此外,项目经验的不断积累使公司人员业务水平逐步提升,技术力量和业务承接能力不断增强。充裕的在手订单和不断增加的产能使得公司的规模化效应逐步显现,盈利能力大幅提高。(二)非经营性损益的影响。主要为以前年度收到的政府补助本期按照企业会计准则的规定转入当前损益约770万元以及确认当年理财收益约190万元所致。 0.84
2017-08-07 2017-09-30 预计2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为:3,300.00万元至4,200.00万元,较上年同期相比变动幅度:175.77%至250.98%。业绩变动原因说明2017年1-9月,营业收入在16,000.00万元至22,000.00万元区间,相比上年同期增长36.07%至87.10%,净利润在3,300.00万元至4,200.00万元区间,相比上年同期增长175.77%至250.98%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2,700.00万元至3,600.00万元区间,相比上年同期增长293.62%至424.82%。 0.20
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