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赛诺医疗(688108)个股日历查询

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆事件提醒◆

04-27 2024
一季报

2024年一季报,每股收益0.01元,每股净资产2.00元,净利润同比增长115.42%

04-24 2024
业绩预告

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-3963万元,与上年同期相比变动幅度:75.59%。
业绩变动原因说明
(一)业绩预告暨业绩快报差异情况公司本次修订后的业绩预告及业绩快报与公司已披露的《2023年度业绩预告》及《2023年度业绩快报公告》中主要财务数据的差异:(1)修正后的归属于母公司所有者的净利润为-3,963.00万元,比修正前增加968.81万元,增幅为19.64%;(2)修正后的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-4,971.46万元,比修正前增加832.93万元,增幅为14.35%;(3)修正后的基本每股收益为-0.10元/股,比修正前增加0.02元/股,增幅为16.67%;(4)修正后的加权净资产收益率为-4.75%,比修正前增加1.2个百分点,增幅为20.17%;(二)造成业绩预告暨业绩快报差异的具体原因本次业绩预告及业绩快报更正主要原因是:(1)资产负债表日后调整事项(法国子公司税务事项胜诉)使归属于母公司所有者的净利润增加1030.49万元,增幅为20.89%;使归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润增加869.50万元,增幅为14.98%。(2)预估费用及股份支付成本调整等使归属于母公司所有者的净利润减少61.68万元,减幅1.25%;使归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润减少36.57万元,减幅0.63%。

02-28 2024
业绩预告

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-4931.81万元,与上年同期相比变动幅度:69.63%。
业绩变动原因说明
(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内,公司实现营业总收入34,325.77万元,较上年同期增长77.99%;实现归属于母公司所有者的净利润-4,931.81万元,较上年同期增长69.63%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-5,804.39万元,较上年同期增长64.89%。本报告期公司虽然继续亏损,但较上年同期大幅减亏,主要系由于营业收入同比较大幅度增长,营业成本未与营业收入同比例变动,销售费用同比增长,但增长幅度小于营业收入增长幅度,并叠加管理费用和研发费用同比下降等因素影响,致使本报告期归属于母公司所有者的亏损较上年同期出现较大幅度减亏,同比亏损缩减69.63%。报告期末,公司总资产余额118,547.59万元,较上年年末增长11.04%;归属于母公司的所有者权益余额80,910.99万元,较上年年末下降4.48%;归属于母公司所有者的每股净资产1.97元,较上年年末下降4.83%。(二)主要数据及指标变动幅度达到30%以上的主要原因说明1、营业收入较上年同期增长77.99%,主要原因如下:1)冠脉介入业务营业收入同比增长99.10%,主要系本报告期是国家二轮冠脉支架带量集中采购政策落地实施的第一年,公司两款冠脉支架产品均进入集采范围,冠脉支架产品销量大幅增长影响所致;2)神经介入业务营业收入同比增长60.59%,主要系本报告期神经介入业务持续增长,颅内球囊和颅内支架产品预计同比分别稳定和大幅增长所致。2、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益分别增长68.46%、68.74%、69.63%、70%,主要原因如下:1)营业收入较上年同期增长77.99%(原因同(二)1)2)营业成本未与营业收入同比例变动报告期内,公司球囊和支架产品的销量同比大幅增长,产品的规模效应也随之增长,致使单位产品成本随之下降;但由于本报告期新进入集采的冠脉支架产品单价大幅下降以及公司产能还未得到充分利用,致使产品单位成本下降的幅度小于单价下降的幅度,因此导致营业成本同比增长的幅度大于营业收入增长的幅度,未能与营业收入同比例变动。3)销售费用同比增长,但增长幅度小于收入增长幅度报告期内,随着营业收入较大幅度地增长,营销团队人工成本、市场推广费、差旅费、业务招待费等费用均有所增长,但增长的幅度小于营业收入增长的幅度。4)管理费用同比下降报告期内,子公司赛诺神畅从二季度开始正式投产,从投产日起,其与生产运营相关的人工成本和运营费用均不在管理费用中继续列支,以及服务费和股份支付成本增加等因素共同影响,管理费用同比下降。5)研发费用同比下降报告期内,由于部分研发项目已取得注册证及部分研发项目进入关键里程碑,其材料、人工成本、折旧、动物实验费及技术服务费等均有所减少,致使费用化研发支出(研发费用)同比下降。报告期内,公司研发总支出情况如下:

01-30 2024
业绩预告

预计2023年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-4700万元至-5700万元,与上年同期相比变动值为:11538万元至10538万元,较上年同期相比变动幅度:71%至65%。
业绩变动原因说明
1、营业收入同比较大幅度增长报告期内,公司预计营业收入较上年同期增长75%至79%,主要原因如下:1)冠脉介入业务营业收入预计同比增长99%,主要系本报告期是国家二轮冠脉支架带量集中采购政策落地实施的第一年,公司两款冠脉支架产品均进入集采范围,冠脉支架产品销量大幅增长影响所致;2)神经介入业务营业收入预计同比增长54%至61%,主要系本报告期神经介入业务持续增长,颅内球囊和颅内支架产品预计同比分别稳定和大幅增长所致。2、营业成本未与营业收入同比例变动报告期内,公司球囊和支架产品的销量同比大幅增长,产品的规模效应也随之增长,致使单位产品成本也随之下降;但由于本报告期新进入集采的冠脉支架产品单价大幅下降以及公司产能还未得到充分利用,致使产品单位成本下降的幅度小于单价下降的幅度,因此导致营业成本同比增长的幅度大于营业收入增长的幅度,未能与营业收入同比例变动。3、销售费用同比增长,但增长幅度小于收入增长幅度报告期内,随着营业收入较大幅度地增长,营销团队人工成本、市场推广费、差旅费、业务招待费等费用均有所增长,但预计增长的幅度小于营业收入增长的幅度。4、管理费用同比下降报告期内,子公司赛诺神畅从二季度开始正式投产,从投产日起,其与生产运营相关的人工成本和运营费用均不在管理费用中继续列支,致使管理费用较大幅度减少,以及服务费、股份支付成本增加等因素共同影响,预计管理费用同比下降。5、研发费用同比下降报告期内,由于部分研发项目已取得注册证及部分研发项目进入关键里程碑,其材料、人工成本、折旧、动物实验费及技术服务费等均有所减少,预计研发费用同比下降。综上,由于营业收入同比较大幅度增长,营业成本未与营业收入同比例变动,销售费用同比增长,但增长幅度小于营业收入增长幅度,并叠加管理费用和研发费用同比下降等因素影响,致使本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比出现较大幅度增长,预计同比增长65%至71%。

01-20 2024
股权转让

赛诺医疗:关于控股股东及部分持股平台协议转让公司部分股份完成股份过户登记的公告

01-19 2024
十大股东变化

新进十大股东Champ Star Technology Limited现持有610.35万股,占总股本比1.49%
新进十大股东郭彦超现持有2050.00万股,占总股本比5.00%
天津伟信阳光企业管理咨询有限公司减持1904.29万股,现持有7185.94万股,占总股本比17.53%
天津阳光永业企业管理合伙企业(有限合伙)增持30.00万股,现持有670.31万股,占总股本比1.63%
新进十大股东招商银行股份有限公司-国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)现持有548.37万股,占总股本比1.34%
中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金增持54.37万股,现持有1362.10万股,占总股本比3.32%
中国银行股份有限公司-国泰致远优势混合型证券投资基金增持19.43万股,现持有847.63万股,占总股本比2.07%
上期(2023-12-31)最小股东持股数:497.97万股,占总股本比1.21%

12-18 2023
股权转让

赛诺医疗:关于控股股东及部分持股平台协议转让公司部分股份进展暨签署补充协议的公告

12-14 2023
股权转让

10-28 2023
三季报

2023年三季报,每股收益-0.10元,每股净资产2.00元,净利润同比增长61.68%

09-07 2023
收购/出售股权(资产)

08-30 2023
减持

赛诺医疗:实际控制人及一致行动人提前终止减持计划暨减持股份结果的公告

08-25 2023
中报

2023年中报,每股收益-0.07元,每股净资产2.01元,净利润同比增长58.43%

08-05 2023
增减持计划

公司天津伟信阳光企业管理咨询有限公司、天津阳光广业企业管理合伙企业(有限合伙)、天津阳光德业企业管理合伙企业(有限合伙)、天津阳光永业企业管理合伙企业(有限合伙)、天津阳光福业企业管理合伙企业(有限合伙)等计划自2023-08-10起至2024-02-23,拟减持不超过1241.3315万股,占总股本比3.00%

07-31 2023
业绩预告

预计2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-2961万元,与上年同期相比变动值为:4162万元,与上年同期相比变动幅度:58.43%。
业绩变动原因说明
(一)营业收入同比大幅增长报告期内,公司预计营业收入较上年同期增长46.22%,主要原因如下:1、冠脉介入业务营业收入预计同比增长57.19%,主要系本报告期是国家二轮冠脉支架带量集中采购政策落地实施的第一年,公司两款冠脉支架产品进入集采范围,冠脉支架产品销量大幅上升,预计冠脉介入业务板块营业收入约为7,170万,较上年同期增加2,609万,同比增长57.19%;2、神经介入业务营业收入预计同比增长36.66%,主要系本报告期神经介入业务持续增长,颅内球囊和颅内支架产品预计同比分别增长15.74%和106.56%,预计神经业务板块收入约为8,828万元,较上年同期增加2,368万元,同比增长36.66%。(二)营业成本未与营业收入同比例变动报告期内,公司球囊和支架产品的销量同比大幅增长,但单价大幅下降,尽管固定成本随着销量的增长,单位产品成本也随之下降,但由于产能利用率偏低,导致单位成本下降的幅度小于单价下降的幅度,因此导致营业成本同比增长的幅度大于营业收入增长的幅度,未能与营业收入同比例变动。(三)销售费用同比增长,但增长幅度小于收入增长幅度报告期内,随着营业收入的大幅增长,营销团队人工成本、市场推广费、差旅费、业务招待费等费用均有所增长,但预计增长的幅度小于营业收入增长的幅度。(四)管理费用同比小幅下降报告期内,子公司赛诺神畅从二季度开始正式投产,从投产日起,其与生产运营相关的人工成本及运营费用均不在管理费用中进行列支,预计管理费用同比小幅下降。(五)研发费用同比大幅下降报告期内,由于研发项目减少及部分研发项目进入关键里程碑,其材料、人工成本、折旧、动物实验费及技术服务费等有所减少,预计研发费用同比大幅下降。综上,由于营业收入同比大幅增长,营业成本未与营业收入同比例变动,销售费用同比增长,但增长幅度小于营业收入增长幅度,并叠加管理费用和研发费用同比下降等因素致使公司本报告期归属于上市公司股东亏损较上年同期大幅减少,预计同比亏损缩减58.43%。

07-25 2023
大宗交易

7月25日成交价9.33元,溢价率0.00%,成交量700万股,成交金额6531万元

06-07 2023
龙虎榜

买入总计9805.12万元,占总成交额比23.50%,卖出总计7144.92万元,占总成交额比17.12%,净买入额2660.20万元,占龙虎榜总成交额比15.69%

05-19 2023
非常补贴

赛诺医疗:关于子公司赛诺神畅收到政府补助款的公告

05-05 2023
风险提示

赛诺医疗:关于股票交易异常波动的公告

05-04 2023
异动涨停

赛诺医疗13:06快速涨停,当前成交4.04亿元,换手率为11.46%。
数据上看,赛诺医疗盘中实时资金流入3470万元,5日资金累计净流入1412万元,近5日累计涨幅49.18%,相比上证指数涨47.13%。
■ 消息面上,该公司属于专用设备行业,具有融资融券,小盘,医疗器械,专精特新等核心题材

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