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赛诺医疗(688108)个股日历查询

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆事件提醒◆

12-16 2025
股东大会

召开2025年第1次临时股东大会,审议相关议案

11-29 2025
股东大会公告

赛诺医疗:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

10-31 2025
三季报

2025年三季报,每股收益0.05元,每股净资产2.17元,净利润同比增长293.46%,扣非净利润1390.59万元

10-29 2025
龙虎榜

买入总计20403.94万元,占总成交额比12.87%,卖出总计25527.24万元,占总成交额比16.10%,净买入额-5123.31万元,占龙虎榜总成交额比-11.15%

10-18 2025
股权转让

赛诺医疗:关于股东解除一致行动关系的公告

10-14 2025
股东持股变动

郭彦超于2025.09.02至2025.10.13期间持股变动-16.8万股,占流通股比0.0404%,变动途径:大宗交易平台

10-13 2025
大宗交易

10月13日成交价27.85元,溢价率0.00%,成交量16.8万股,成交金额467.88万元

08-23 2025
风险提示

赛诺医疗:关于股票交易异常波动的公告

08-22 2025
中报

2025年中报,每股收益0.03元,每股净资产2.15元,净利润同比增长296.54%,扣非净利润797.77万元

08-19 2025
风险提示

赛诺医疗:关于股票交易严重异常波动的公告

08-16 2025
风险提示

赛诺医疗:关于股票交易严重异常波动的公告

08-14 2025
风险提示

赛诺医疗:关于股票交易严重异常波动的公告

08-09 2025
风险提示

赛诺医疗:关于股票异常波动的公告

07-25 2025
业绩预告

预计2025年1-6月归属上市公司股东的净利润为:1384万元,与上年同期相比变动值为:1035万元,与上年同期相比变动幅度:296.54%。
业绩变动原因说明
2025年上半年度,公司业绩较上年同期增长主要系公司进入集采范围的两款冠脉支架产品以及冠脉球囊产品销量大幅增长,且神经介入业务保持稳中有升,营业成本同比小幅增长,销售费用和研发费用同比下降,并叠加管理费用同比增长、以及投资收益和资产减值损失同比大幅下降等因素综合影响所致。

07-18 2025
高管持股变动

赛诺医疗:董事、高管减持股份结果公告

07-16 2025
高管持股变动

陈琳(非独立董事)减持:2万股,变动原因:出售

06-19 2025
股本变动

赛诺医疗:关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一次归属结果暨股份上市流通的公告

05-30 2025
高管持股变动

陈琳(非独立董事)减持:7000股,变动原因:出售

05-29 2025
高管持股变动

沈立华(财务负责人,非独立董事)减持:10000股,变动原因:出售

05-27 2025
高管持股变动

崔丽野(副总经理)减持:5000股,变动原因:出售

05-21 2025
高管持股变动

沈立华(财务负责人,非独立董事)减持:2000股,变动原因:出售

05-20 2025
高管持股变动

蔡文彬(非独立董事,核心技术人员)减持:2万股,变动原因:出售

05-13 2025
高管持股变动

蔡文彬(非独立董事,核心技术人员)减持:4000股,变动原因:出售

05-07 2025
高管持股变动

沈立华(财务负责人,非独立董事)减持:10000股,变动原因:出售

05-06 2025
高管持股变动

蔡文彬(非独立董事,核心技术人员)减持:4000股,变动原因:出售

04-30 2025
高管持股变动

黄凯(董事会秘书,非独立董事)减持:4800股,变动原因:出售

04-29 2025
高管持股变动

沈立华(财务负责人,非独立董事)减持:2万股,变动原因:出售

04-28 2025
高管持股变动

康小然(非独立董事,副总经理,核心技术人员)减持:13.01万股,变动原因:出售

04-26 2025
一季报

2025年一季报,每股收益0.01元,每股净资产2.11元,净利润同比增长277.50%,扣非净利润55.25万元

03-25 2025
增减持计划

公司高管崔丽野、康小然、蔡文彬、黄凯、沈立华等计划自2025-04-17起至2025-07-16,拟减持不超过90.5300万股,占总股本比0.22%

02-27 2025
业绩快报(非公告)

预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:152.11万元,与上年同期相比变动幅度:103.84%。
业绩变动原因说明
(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素报告期内,公司实现营业总收入45,873.93万元,较上年同期增长33.64%;实现归属于母公司所有者的净利润152.11万元,较上年同期增长103.84%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1,750.65万元,较上年同期增长64.79%。本报告期公司较上年同期大幅减亏,主要系营业收入同比较大幅度增长,营业成本、销售费用及研发费用同比增长,但增长幅度均小于营业收入增长幅度,并叠加管理费用同比小幅下降以及资产减值损失同比大幅增长等因素影响,致使本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比出现较大幅度增长,同比增长103.84%。报告期末,公司总资产余额130,056.39万元,较上年年末增长9.68%;归属于母公司的所有者权益余额86,691.28万元,较上年年末增长5.73%;归属于母公司所有者的每股净资产2.10元,较上年年末增长5.00%。(二)主要数据及指标变动幅度达到30%以上的主要原因说明1、营业收入较上年同期增长33.64%,主要原因如下:(1)冠脉介入业务营业收入同比增长59%,主要系本报告期是国家二轮冠脉支架带量集中采购政策落地实施的第二年,公司两款集采范围内的冠脉支架和冠脉球囊产品销量持续大幅增长,并叠加一款新的棘突球囊产品本报告期开始规模销售等因素综合影响所致;(2)神经介入业务营业收入同比增长13%,主要系本报告期颅内支架产品销量大幅增长但单价小幅下降,以及颅内球囊产品销量与上年同期近持平且单价降幅较大,并叠加通路类产品和急性缺血性卒中治疗产品本报告期开始小规模销售等因素综合影响所致。2、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、基本每股收益分别较上年同期增长75.58%、74.75%、103.84%、104.00%,主要原因如下:(1)营业收入较上年同期增长33.64%(原因同(二)1)(2)营业成本同比增长,但增长幅度小于营业收入增长的幅度报告期内,公司球囊和支架产品的销量同比大幅增长,产品的规模效应也随之增长,致使产品单位成本也随之下降;且产品销量增长的幅度大于其单价下降的幅度,致使产品单位成本下降的幅度大于其单价下降的幅度,因此营业成本同比增长,但增长幅度小于营业收入增长的幅度。(3)销售费用同比增长,但增长幅度小于收入增长幅度报告期内,随着营业收入的大幅增长,营销团队人工成本、市场推广费、差旅费、业务招待费等均有所增长,但增长的幅度小于营业收入增长的幅度。(4)管理费用同比下降因子公司赛诺神畅自2023年第二季度开始正式投产,本报告期管理费用不再列支任何与生产运营相关的费用,以及无形资产摊销、房租、物业管理费、股份支付成本等均有所减少,因此管理费用同比小幅下降。(5)研发费用同比增长,但增长幅度小于营业收入增长的幅度报告期内,由于研发项目增加及部分研发项目进入关键里程碑,其人工成本、无形资产摊销、材料、动物实验费及临床试验费等增加,研发费用同比增长,但增长的幅度小于营业收入增长的幅度。报告期内,公司研发总支出情况如下:因子公司赛诺神畅投产时间较短,产能利用率偏低,导致单位产品分摊的固定成本较高,致使部分存货成本低于其可变现净值,从而计提了较大金额的存货跌价准备,致使资产减值损失同比大幅增长。3、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长64.79%,主要系归属于母公司所有者的净利润同比增长103.84%及非经常性损益同比增长88.68%共同影响所致。

01-25 2025
业绩预告

预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-2000万元至370万元,与上年同期相比变动值为:1963万元至4333万元,较上年同期相比变动幅度:50%至109%。
业绩变动原因说明
1、营业收入同比较大幅度增长报告期内,公司预计营业收入较上年同期增长30%至34%,主要原因如下:1)冠脉介入业务营业收入预计同比增长59%,主要系本报告期是国家二轮冠脉支架带量集中采购政策落地实施的第二年,公司两款集采范围内的冠脉支架和冠脉球囊产品销量持续大幅增长,并叠加一款新的棘突球囊产品本报告期开始规模销售等因素综合影响所致;2)神经介入业务营业收入预计同比增长6%至15%,主要系本报告期颅内支架产品销量大幅增长但单价小幅下降,以及颅内球囊产品销量与上年同期近持平且单价降幅较大,并叠加通路类产品和急性缺血性卒中治疗产品本报告期开始小规模销售等因素综合影响所致。2、营业成本同比增长,但增长幅度小于营业收入增长的幅度报告期内,公司球囊和支架产品的销量同比大幅增长,产品的规模效应也随之增长,致使产品单位成本也随之下降;且产品销量增长的幅度大于其单价下降的幅度,致使产品单位成本下降的幅度大于其单价下降的幅度,因此预计营业成本同比增长,但增长幅度小于营业收入增长的幅度。3、销售费用同比增长,但增长幅度小于营业收入增长的幅度报告期内,随着营业收入的大幅增长,营销团队人工成本、市场推广费、差旅费、业务招待费等均有所增长,但预计增长的幅度小于营业收入增长的幅度。4、管理费用同比小幅下降因子公司赛诺神畅自2023年第二季度开始正式投产,本报告期管理费用不再列支任何与生产运营相关的费用,以及无形资产摊销、房租、物业管理费、股份支付成本等均有所减少,因此预计管理费用同比小幅下降。5、研发费用同比增长,但增长幅度小于营业收入增长的幅度报告期内,由于研发项目增加及部分研发项目进入关键里程碑,其材料、人工成本、无形资产摊销、动物实验费及临床试验费等增加,预计研发费用同比增长,但增长的幅度小于营业收入增长的幅度。6、资产减值损失同比大幅增长因子公司赛诺神畅投产时间较短,产能利用率偏低,导致单位产品分摊的固定成本较高,致使部分存货成本低于其可变现净值,从而计提了较大金额的存货跌价准备,致使资产减值损失同比大幅增长。综上,由于营业收入同比较大幅度增长,营业成本、销售费用、研发费用均同比增长,但增长幅度均小于营业收入增长幅度,并叠加管理费用同比小幅下降以及资产减值损失同比大幅增长等因素影响,致使本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比出现较大幅度增长,预计同比增长50%至109%。

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