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动物疫苗概念股票业绩预告

 
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◆个股业绩预告◆

注:显示所有成份股披露的最新一期业绩预告

预告披露日 股票 类型 预告期 变动幅度 利润范围(万元) 业绩预告说明
2025-07-15 生物股份 盈利小幅减少 2025年中报 -53.63%---43.05% 5700.00--7000.00

预计2025年1-6月归属上市公司股东的净利润为:5700万元至7000万元,与上年同期相比变动值为:-6592万元至-5292万元,与上年同期相比变动幅度:-53.63%至-43.05%。 业绩变动原因说明 报告期内,由于公司人用抗体药物研发费用及无形资产折旧摊销同比大幅增加,同时动保行业竞争态势加剧,产品价格下降、毛利下滑,上述多重因素导致2025年半年度归属于上市公司股东的净利润同比有所下降。公司将进一步深化实施战略改革多项举措,提质增效,创新突破,为公司的可持续发展奠定基础。

2025-07-15 贤丰控股 盈利大幅增加 2025年中报 524.58%--671.53% 3400.00--4200.00

预计2025年1-6月归属上市公司股东的净利润为:3400万元至4200万元,与上年同期相比变动幅度:524.58%至671.53%。 业绩变动原因说明 本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期盈利增加主要系本期处置厂房确认非经常性收益约4,400万元所致。本期扣除非经常性损益后的净利润较上年同期亏损减少主要系本期公司采取降本增效相关措施导致整体管理费用、子公司运营费用均有所下降所致。

2025-07-15 大北农 扭亏为盈 2025年中报 -- 19000.00--25000.00

预计2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:19000万元至25000万元。 业绩变动原因说明 2025年上半年种子业务方面,报告期内种子产品销量相比上年同期增长幅度较大,其中水稻种子销量同比增长超一倍,玉米种子销量同比增长超三倍。同时种子业务收入和利润较上年同期也均有明显的增长。公司饲料方面,报告期内饲料产品销量相比上年同期实现了增长,同时公司强化经营管理,提升运营效率,期间费用较去年同期呈现下降趋势。养猪业务方面,报告期内公司控股及参股公司生猪共计出栏383.47万头,相比上年同期增长了34.64%;并且公司不断改进生产指标,提高生猪养殖能力,优化种群,使得公司生猪养殖成本不断下降;同时生猪行情价格报告期持续稳定运行。受上述因素综合影响上半年公司生猪业务实现了盈利。

2025-07-15 明德生物 盈利大幅减少 2025年中报 -84.65%---76.98% 1000.00--1500.00

预计2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:1000万元至1500万元,与上年同期相比变动幅度:-84.65%至-76.98%。 业绩变动原因说明 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润同向下降的主要受非经常性损益影响。去年同期公司计入到其他非经常性损益的其他收益为7,029.53万元,主要为获得政府补助,本报告期公司其他收益金额大幅减少,导致本期归属于上市公司股东的净利润同比出现下降。

2025-07-14 瑞普生物 盈利大幅增加 2025年中报 50.00%--70.00% 24416.00--27672.00

预计2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:24416万元至27672万元,与上年同期相比变动幅度:50%至70%。 业绩变动原因说明 2025年上半年,公司以科技创新驱动高质量发展,通过“场景化疫病研究+系统化解决方案”聚焦客户需求、精准立项,引领行业技术进步。依托国内稀缺的全产品线体系,构建“高质量产品+疫病监测预警+标准化疫控方案+管理服务”模式,创新与大型养殖企业的战略合作方式,助力客户全生命周期生物安全防控体系建设与降本增效,打造难以替代的客户价值。在行业逆境中实现家禽、家畜动保板块市场占有率、大客户渗透率稳步提升。同时,公司聚焦宠物医疗、海外市场等高潜力赛道,新业务实现大幅增长。此外,公司推行以“价值驱动为核心”的全链条闭环运营管理体系,以精益管理为抓手,通过精益降本与价值创新重塑盈利模型,提升生产效率、降低成本;坚守质量红线,打造一流品牌,2025年上半年实现量利双增。

2025-07-14 金河生物 盈利小幅增加 2025年中报 40.00%--55.00% 12742.88--14108.19

预计2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:12742.88万元至14108.19万元,与上年同期相比变动幅度:40%至55%。 业绩变动原因说明 本报告期,公司兽用化学药品板块销售持续向好,主要产品金霉素内外销市场销量齐增,特别是海外市场销量继续增长。公司六期工程项目投产后,产量增加,保障了国内外市场供货需求,创造了更多利润。农产品加工板块由于主要原材料玉米价格进一步回落,对整体业绩提升亦做出较多贡献。

2025-07-12 普莱柯 盈利大幅增加 2025年中报 44.70%--64.98% 10700.00--12200.00

预计2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:10700万元至12200万元,与上年同期相比变动值为:3305.37万元至4805.37万元,较上年同期相比变动幅度:44.7%至64.98%。 业绩变动原因说明 2025年上半年,猪伪狂犬病活疫苗(HN1201-R1株)、腺病毒系列禽用五联疫苗等新产品的上市为公司贡献了新的业绩增长点,宠物相关产品的销售收入继续保持高增长态势。面对激烈的市场竞争,公司聚焦营销体系变革,强化过程管理,狠抓绩效落实,有力确保销售目标达成。报告期内,公司通过精益化生产管理对单位成本进行了优化,同时加强了销售费用管控,切实实现高质量高效益发展的经营目标。

2025-02-28 申联生物 出现亏损 2024年年报 -244.47 -4553.59

预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-4553.59万元,与上年同期相比变动幅度:-244.47%。 业绩变动原因说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素1、报告期的经营情况、财务状况报告期内,公司实现营业收入30,341.47万元,较上年增加0.64%;归属于母公司所有者的净利润-4,553.59万元,较上年减少244.47%。报告期末,总资产为155,458.29万元,较年初减少2.47%;归属于母公司的所有者权益为141,049.94万元,较年初减少5.25%。2、影响经营业绩的主要因素(1)2024年度,公司蓄力拓展产品销售,多措并举提升产品市场竞争力,营销持续优化布局寻求业绩增长,产品进入大型养殖集团供应链体系逐步增加,牛羊口蹄疫灭活疫苗、猪圆环疫苗等新产品销售占比也明显提升,产品销量持续上升。但受动保行业竞争加剧,疫苗产品价格下降等不利影响,在产品销售量有所上升的情况下,公司营业收入保持稳定,但毛利率下降。在此情况下,公司持续并行推进短期、中长期战略发展规划,以先进的生物医药技术为支撑,以满足重大动物疫病临床需求为出发点,持续开发有竞争优势的新项目和新产品。其中,环状mRNA疫苗产品研发进展顺利,公司病毒样颗粒(VLP)疫苗等先进技术及产品出海具备了充分的条件,基因工程亚单位疫苗等新疫苗项目研发取得进展,2024年度公司研发投入有所上升。(2)2024年度,公司根据市场环境变化和研发进展对前期已资本化的在研项目进行减值测试,其中对于牛口蹄疫O型、A型二价合成肽疫苗项目、非洲猪瘟病毒检测试剂盒项目,预计未来给公司带来经济利益流入的可能性较小,公司基于谨慎性原则,对上述项目计提减值准备2,817.35万元。如果剔除上述资产减值因素的影响,公司预计2024年度可实现归母净利润-2,100.00万元左右。(二)变动幅度达30%以上指标的说明报告期内,公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益变动幅度达30%以上,主要原因包括:一是受到动保行业竞争加剧,疫苗产品价格下降等不利影响,公司产品销售量虽然有所上升,但营业收入保持稳定,毛利率、净利率均有所下降。二是公司根据市场环境变化和研发进展对前期已资本化的牛口蹄疫O型、A型二价合成肽疫苗项目、非洲猪瘟病毒检测试剂盒项目进行计提减值。

2025-02-27 科前生物 盈利小幅减少 2024年年报 -5.27 37507.52

预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:375075245.48元,与上年同期相比变动幅度:-5.27%。 业绩变动原因说明 2024年公司实现营业收入9.48亿元,较上年减少10.92%;实现归属于母公司所有者的净利润3.75亿元,较上年减少5.27%。报告期末,公司财务状况良好,总资产额为44.86亿元,较年初减少3.96%;归属于上市公司股东的所有者权益为39.34亿元,较年初增长2.56%。据国家统计局数据,截至2024年末,全国生猪存栏42,743万头,比上年末减少679万头,同比下降1.6%。报告期内,随着市场竞争进一步加剧,部分同质化程度高的产品竞争激烈,公司营业收入、净利润有所下降。面对竞争日益激烈的市场环境,公司持续加大研发力度,加快新产品研发进展,不断提升市场竞争力。(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因报告期内,公司无增减变动幅度达30%以上的主要财务数据和指标。

2025-01-25 天康生物 扭亏为盈 2024年年报 144.01%--155.01% 60000.00--75000.00

预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:60000万元至75000万元,与上年同期相比变动幅度:144.01%至155.01%。 业绩变动原因说明 报告期内,生猪出栏量达到302.85万头、较上年同比增长7.55%,公司食品养殖业务的生产指标持续优化,受报告期内生猪销售价格上涨和饲料原料价格下降的双重影响,养殖成本同比显着降低,生猪养殖业务的利润同比大幅提升,实现扭亏为盈。饲料业务销量与上年同期基本持平。兽用生物制品市场竞争日益激烈,营收增长受到一定影响,尽管公司采取降本控费措施以降低运营成本,报告期内的业绩较之前略有下滑。

2025-01-24 海利生物 盈利大幅增加 2024年年报 154.49%--186.30% 16000.00--18000.00

预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:16000万元至18000万元,与上年同期相比变动值为:9712.9797万元至11712.9797万元,较上年同期相比变动幅度:154.49%至186.3%。 业绩变动原因说明 2024年度公司主要实施了以下重大资产重组项目:(一)2024年10月完成了对陕西瑞盛生物科技有限公司(以下简称“瑞盛生物”)55%的股权的收购;(二)2024年10月完成了对WuXiVaccines(Cayman)Inc.(以下简称“药明海德”)30%非控股股权出售;因出售药明海德非控股股权实现投资收益超过10,000万元,导致公司非经常损益大幅增加;另外通过实现对瑞盛生物的控股及合并财务报表,使得公司2024年第四季度的日常经营业绩大幅度的提升,故公司2024年度归属于上市公司股东的净利润增长幅度较大。但由于2023年度公司实施了股权激励,依据《企业会计准则》有关规定,公司于2024年度相应计提了股权激励费用,同时由于实施了前述重大资产重组,致使2024年度中介机构费用支出较大,导致公司2024年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润与2023年度相比预计有所下降。若剔除本年度股权激励费用和重大资产重组所增加中介机构等费用的影响,预计2024年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润与2023年度相比有所增长。

2025-01-18 科兴制药 扭亏为盈 2024年年报 -- 3000.00

预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:3000万元。 业绩变动原因说明 2024年,公司营业收入较上年同期增长超10%,归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润均扭亏为盈,较上年同期实现较大幅度增长。海外市场,公司加速推进“海外商业化”战略,加大市场开拓力度,以白蛋白紫杉醇在欧盟的获批上市为契机,迅速打开并深化了欧盟市场,海外销售收入较同期增长超60%,为公司全球化布局奠定了坚实基础。国内市场,公司持续深化区域市场战略,通过精细化管理和精准营销策略,不断拓宽销售网络,全年国内市场营业收入呈现稳健增长态势,进一步巩固细分市场地位。公司聚焦降本增效,报告期内销售费用、研发费用、产品生产成本较去年同期均有所下降。报告期内非经常性损益金额较上年同期变动主要系公司收到政府相关补贴及持有的私募基金公允价值变动所致。

2025-01-17 东方生物 亏损小幅增加 2024年年报 -- -53500.00---48500.00

预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-4.85亿元至-5.35亿元。 业绩变动原因说明 2024年度,公司归属于母公司所有者的净利润和归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润出现亏损的主要原因如下:1、本年度,公司经营业绩主要来自于常规检测业务,该业务整体保持稳定的发展。但受经济大环境的影响,行业竞争激烈,部分收购及新设项目短期业绩不及预期;上市前业绩规模基数较小,目前重点产品的研发、临床、注册取证、市场推广及客户验证等需要一定的时间周期。2、近年来,公司加大对已有技术的产业转化基地建设,相关固定资产、无形资产等折旧摊销费用较高,同时产业化建设带来的整体运营成本增加。3、本年度,公司通过收购兼并、新设项目等形式,持续完善产品线布局、技术路径布局以及产业上下游整合,收购兼并新增相关运营成本。4、本年度,公司为提高重点产品在核心市场的竞争力,加大了临床试验、产品注册等研发费用的投入。5、本年度,随着公司项目资金投入增加,公司货币资金减少,相应的利息收入、汇兑收益等财务贡献减少。6、为应对地缘政治经济风险,海外出口国政策风险,公司持续加大海外本土化生产布局,目前处于项目前期投入阶段。

2025-01-17 华兰疫苗 盈利大幅减少 2024年年报 -76.74%---70.93% 20000.00--25000.00

预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:20000万元至25000万元,与上年同期相比变动幅度:-76.74%至-70.93%。 业绩变动原因说明 1、公司为提高流感疫苗的可及性,提升产品市场竞争力和市场占有率,减轻人民群众和政府的经济负担,承担企业社会责任,结合市场情况,公司2024年6月对四价流感疫苗产品价格进行了调整,主要产品价格下调40%以上,上述事项详见2024年6月5日公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的2024-027号公告;2024年度受民众疫苗接种率变动、疫苗市场需求下滑、销量减少等多重因素影响,公司业务发展及盈利水平受到较为明显的冲击,导致公司2024年度业绩出现显着下滑。2、公司始终坚持创新定位和高质量发展,持续保持对创新型疫苗、基因工程疫苗等技术平台的研发投入;并加大对产品创新的研发探索,临床产品的转化及注册力度;研发费用保持较高投入,对公司净利润产生了一定不利影响。3、2024年度,公司预计非经常性损益对净利润的影响金额约为9,000.00万元,主要系公司利用闲置资金投资产生的理财收益。

2025-01-11 中牧股份 盈利大幅减少 2024年年报 -84.49%---78.16% 6251.00--8803.00

预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:6251万元至8803万元,与上年同期相比变动值为:-34054万元至-31502万元,较上年同期相比变动幅度:-84.49%至-78.16%。 业绩变动原因说明 2024年受行业产能过剩,养殖企业盈利水平下降,原材料价格持续波动,市场竞争加剧导致产品价格大幅下降等综合因素的影响,以及2023年处置长期股权投资产生投资收益14,356万元,而2024年无相关资产处置事项。因此,2024年度归属于上市公司股东的净利润同比有所下降。公司已积极应对多重压力,及时优化营销结构,加强营销力量,深挖客户需求,积极开发新产品、拓展新业务;同时公司也进一步加强对日常运营的统筹管理,努力推进公司整体的降本增效。目前,公司产品市场占有率仍保持较大韧性和活力,公司生产经营平稳有序。

2022-07-15 康华生物 盈利小幅增加 2022年中报 22.14%--30.86% 30800.00--33000.00

预计2022年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:30800万元至33000万元,与上年同期相比变动幅度:22.14%至30.86%。 业绩变动原因说明 报告期内,公司积极推进重点研发项目,研发投入增加,各项经营活动有序开展。公司预计2022年半年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长约22.14%-30.86%,主要原因如下:1、报告期内,公司持续提升经营管理效率,公司自主疫苗产品销售收入及净利润均同比增长;2、报告期内,存款利息收入对公司净利润的影响金额约为800.00万元;3、报告期内,非经常性损益对公司净利润的影响金额约为900.00万元。

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