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环氧丙烷概念股票业绩预告

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆个股业绩预告◆

注:显示所有成份股披露的最新一期业绩预告

预告披露日 股票 类型 预告期 变动幅度 利润范围(万元) 业绩预告说明
2025-10-16 石大胜华 出现亏损 2025年三季报 -765.77%---534.97% -7500.00---4900.00

预计2025年1-9月归属上市公司股东的净利润为:-4900万元至-7500万元,与上年同期相比变动值为:-6026.51万元至-8626.51万元,与上年同期相比变动幅度:-534.97%至-765.77%。 业绩变动原因说明 本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少,主要是市场竞争激烈,公司部分产品价格同比下降,为应对行业竞争,公司加大了市场投入及研发力度,期间费用同比增加,营业利润减少。

2025-07-15 红墙股份 盈利大幅减少 2025年中报 -78.46%---67.69% 600.00--900.00

预计2025年1-6月归属上市公司股东的净利润为:600万元至900万元,与上年同期相比变动幅度:-78.46%至-67.69%。 业绩变动原因说明 1、公司混凝土外加剂产品发货量同比增长,但公司混凝土外加剂产品毛利率比上年同期下降;2、公司大亚湾项目上半年处于试产阶段,折旧摊销费用及期间费用开支影响公司总体利润,目前该项目已正式投产,公司将积极提升产能利用率,促进企业效益增长。

2025-07-12 航锦科技 盈利大幅减少 2025年中报 -60.58%---45.42% 1300.00--1800.00

预计2025年1-6月归属上市公司股东的净利润为:1300万元至1800万元,与上年同期相比变动幅度:-60.58%至-45.42%。 业绩变动原因说明 报告期内化工板块仍延续周期下行态势,产品销售价格下降导致业绩亏损;智算算力板块受行业景气和前期项目逐步交付影响,经营业绩较前期增长。

2025-07-12 红宝丽 盈利小幅减少 2025年中报 -47.11%---31.25% 2000.00--2600.00

预计2025年1-6月归属上市公司股东的净利润为:2000万元至2600万元,与上年同期相比变动幅度:-47.11%至-31.25%。 业绩变动原因说明 报告期,公司秉承创新理念,服务客户价值创造,积极开发新技术,开拓硬泡组合聚醚、异丙醇胺国内外市场,开发聚醚新应用市场,扩大客户群,为未来发展夯实客户资源,公司两个主产品销售总量同比保持增长,由于主原料环氧丙烷采购不含税均价同比下降10%以上,产品价格相应下调;同时,部分原料价格上涨,以致综合毛利率下降,加上销售费用增加等,实现营业利润较上年同期减少。

2025-07-12 齐翔腾达 盈利大幅减少 2025年中报 -86.33%---79.49% 1900.00--2850.00

预计2025年1-6月归属上市公司股东的净利润为:1900万元至2850万元,与上年同期相比变动幅度:-86.33%至-79.49%。 业绩变动原因说明 2025年半年度,公司业绩较去年同期大幅波动,主要原因如下:受地缘政治冲突、关税政策不确定性等外部因素扰动,国内化工行业下游需求不振,同行竞争加剧等不利因素影响,导致公司主要产品盈利能力较去年同期有所下滑,净利润同比下降。

2025-07-12 华泰股份 盈利大幅减少 2025年中报 -70.02%---59.11% 5500.00--7500.00

预计2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:5500万元至7500万元,与上年同期相比变动值为:-12843万元至-10843万元,较上年同期相比变动幅度:-70.02%至-59.11%。 业绩变动原因说明 2025年上半年,受市场供求关系等因素影响,公司主要产品销售价格下降幅度大于成本下降幅度,导致公司产品毛利率下降,同时销量也有所下降,从而致使公司业绩同比下降。

2025-07-12 中化国际 出现亏损 2025年中报 -- -94911.00---80675.00

预计2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-80675万元至-94911万元。 业绩变动原因说明 2025年上半年公司所处行业环境仍处于低迷,国内化工品价格指数持续低位运行,主要产品价格仍处于历史低位。虽然公司通过优化客户结构、强化销售节奏管理、拓展海外销售、提升产能利用率、降低能源成本等措施系统提升经营管理能力,但受行业供需矛盾及竞争加剧影响,部分产品价格仍处于历史低位,导致整体亏损。此外,非经营性损益方面,淮安骏盛新能源科技有限公司破产清算确认相关处置损失,上年同期资产证券化项目确认非流动资产处置收益约8.4亿元,本报告期内无相关收益,同时政府补助较上年同期有较大幅度减少。

2025-07-12 渤海化学 亏损小幅增加 2025年中报 -- -38000.00---34000.00

预计2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-34000万元至-38000万元。 业绩变动原因说明 2025年上半年化工行业仍面临产能过剩与需求疲软的双重困境,特别是PDH行业,更是深陷这一挑战中,行业市场供需失衡,叠加丙烷进口关税税率影响,推高公司原料采购成本,运营压力剧增。1、上半年丙烯销售均价6607.09元/吨,较2024年上半年6833.08元/吨同比下降3.31%,整体销售价格下行。原料端丙烷价格(CP指数)均价616.67美元/吨,仍然处于持续高位运行。公司主要产品丙烯毛利率持续为负导致2025年上半年营业利润出现亏损。2、公司丙烯酸酯及高吸水性树脂新材料项目目前处于开工建设最后阶段,尚未产生经济效益。

2025-07-12 维远股份 出现亏损 2025年中报 -- -17500.00---16500.00

预计2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:-16500万元至-17500万元。 业绩变动原因说明 1、本期主要产品价格下降幅度大于原材料价格下降幅度;2、新项目试生产运行成本较大和装置检修成本增加;3、受国际贸易政策、地缘政治及物流运输等因素影响,导致部分产品需求下降,销售价格回落。

2025-03-18 万华化学 盈利小幅减少 2024年年报 -22.49 1303306.66

预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:1303306.66万元,与上年同期相比变动幅度:-22.49%。 业绩变动原因说明 (一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。报告期内,公司实现营业收入18,206,911.92万元,较上年同期增长3.83%;归属于上市公司股东的净利润1,303,306.66万元,较上年同期下降22.49%。报告期末,公司总资产29,333,334.97万元,较报告期初增长15.92%;归属于上市公司股东的所有者权益9,462,589.61万元,较报告期初增长6.73%。报告期内,公司积极应对全球经济贸易不确定性影响,不断深化全球渠道布局,通过数智化资源投入,持续提升装置自主运行水平,多套装置完成技改扩能。公司各业务板块主要产品销量及销售收入同比保持增长态势,同时加强贸易业务管控,审慎确认收入,贸易收入同比下降,2024年公司整体营业收入同比增长3.83%。报告期内,公司主要产品销量持续增长,但受市场价格和原料成本波动因素影响,整体毛利同比基本持平;公司科研投入持续增加,销售、管理、财务等三项费用同比增长;同时对部分投资项目计提资产减值准备或报废处理,2024年归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降22.49%。(二)上表中增减变动幅度较大项目的原因说明上表中无增减变动幅度达30%以上的项目。

2025-01-21 中触媒 盈利大幅增加 2024年年报 80.73%--101.53% 13900.00--15500.00

预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:13900万元至15500万元,与上年同期相比变动值为:6208.8万元至7808.8万元,较上年同期相比变动幅度:80.73%至101.53%。 业绩变动原因说明 公司2024年度业绩同比增长的原因主要系:(1)公司加大市场开拓力度,主要客户订单量增加,产品销售量提升,营业收入增加。(2)产品销售结构变化,高毛利率产品销售占比提高,综合毛利率整体上升。(3)主要原材料及能源较上年采购成本有所下降,导致产品成本下降。(4)同期股份支付费用减少。

2025-01-17 奥克股份 亏损大幅减少 2024年年报 -- -17000.00---13000.00

预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:-13000万元至-17000万元。 业绩变动原因说明 1、报告期内,面对主要产品市场有效需求不足以及市场竞争激烈的情形,公司将子公司上升为经营主体,采取以客户为中心的整体营销策略、以市场导向与行业聚焦相结合等一系列的经营模式改革与高端差异化产品创新等措施,基本实现了较2023年度经营业绩减亏过半的经营目标。公司主导产品聚羧酸减水剂聚醚毛利率同比增长约2.70个百分点,毛利同比增加约7,360万元;公司聚乙二醇产品销售也取得持续增长,产品销量和营业收入同比分别增长约43%和40%;2、根据《企业会计准则》的相关规定,基于谨慎性原则,公司对固定资产、存货、应收账款等计提了资产减值准备金额约3,500万元(最终的减值金额以审计报告为准);3、报告期内,预计公司的非经常性损益影响归属母公司的净利润约1,500万元,主要系计入当期损益的政府补助;4、报告期内,公司因会计估计变更,预计较变更前2024年度固定资产折旧金额减少约5,300万元。

2025-01-17 怡达股份 扭亏为盈 2024年年报 125.50%--136.84% 900.00--1300.00

预计2024年1-12月归属于上市公司股东的净利润为:900万元至1300万元,与上年同期相比变动幅度:125.5%至136.84%。 业绩变动原因说明 1、报告期内,醇醚和醇醚酯业务继续保持增长。公司根据市场和生产经营情况,积极调整生产计划及产品品种结构,充分发挥柔性化生产装置的优势,把握部分产品货紧价高的机会,深耕开拓市场,捕捉市场空缺,使得醇醚及醇醚酯类产品销售数量同比增加。得益于产品销售数量的增加,醇醚及醇醚酯类产品的产能利用率进一步提升,单位产品成本下降,产品销售毛利率同比增加。2、报告期内,控股子公司泰兴怡达环氧丙烷装置进行技术改造工程,于2024年11月25日正式投入试生产。从试生产运行情况来看,环氧丙烷产品品质进一步提升,节能效果明显,大大提升了产品竞争能力,也为公司现有醇醚及醇醚酯类产品提供了优质的原料,更为未来泰兴怡达“年产22万吨环氧丙(乙)烷衍生产品技改项目”夯实了基础。但试生产期间受成本面主要原料丙烯价格偏高波动盘整,而需求端年底相对淡季行情,环氧丙烷价格处于年度低位,环氧丙烷产品虽实现生产和销售,但未能实现盈利。3、报告期内,双氧水装置正常生产且产能负荷不断提升,双氧水产品产销量大幅度增加,但受第四季度双氧水市场震荡下行,下游纸厂需求减弱,主力己内酰胺对原料采购存降量预期,从而致使第四季度双氧水产品未能实现盈利。综上,公司2024年度实现整体扭亏为盈。下阶段公司将在做好安全生产、环境保护和正常生产经营工作的前提下,在泰兴怡达“年产15万吨环氧丙烷装置技改项目”前期试生产运行基础上,进一步完善生产流程、优化生产工艺、改进生产装置,降低生产成本。同时加快推进“年产22万吨环氧丙(乙)烷洐生产品技改项目”的实施,目前已经取得安评、环评批复,正在进行节能意见审查。充分发掘并整合环氧丙烷上下游产业链延伸的优势,抓住市场并努力做好生产经营,提升公司盈利能力和经营业绩,为公司的长期稳定发展奠定基础。

2024-12-26 惠通科技 继续盈利(幅度不定) 2024年年报 -- 2501.03

预计2024年7-12月归属于上市公司股东的净利润为:2501.03万元。

2024-07-10 滨化股份 盈利小幅减少 2024年中报 -29.73 10532.50

预计2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润为:10532.5万元,与上年同期相比变动幅度:-29.73%。 业绩变动原因说明 (一)报告期内,公司实现营业总收入455,739.81万元,较上年同期增加33.02%,实现营业利润11,220.23万元,较上年同期下降45.35%,实现归属于上市公司股东的净利润10,532.50万元,较上年同期下降29.73%。(二)报告期内,公司主要产品价格及主要原材料价格较上年同期均有不同程度下滑,产品整体毛利与上年同期基本持平。子公司碳三碳四综合利用项目一期部分生产装置及公辅工程计提折旧导致成本费用增加,贷款利息停止资本化导致财务费用增加,公司研发费用也有较大增长。同时,本期长期股权投资确认投资收益大幅增加。上述因素综合影响导致报告期内公司营业利润、利润总额、基本每股收益较上年同期下降幅度较大。

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